CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
Z9917727EA Pagamento imponibile su B.O. n. 70 del 4/12/2015 |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A. 09588050154 |
5470.00 | 11/12/2015 | 0.00 |
Z9B149B636 Pagamento fatt. n. 16 del 25/5/2015 (Non soggetta N2) |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
I VIAGGI NEL TEMPO SRLS 13478511002 |
4833.00 |
25/05/2015 25/05/2015 |
4833.00 |
Z9C14D0987 Pagamento fatt. n. 19 del 5/06/2015 - Non Soggetta N2 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
I VIAGGI NEL TEMPO SRLS 13478511002 |
6295.00 |
19/06/2015 19/06/2015 |
6295.00 |
ZA1140EBB1 Pagamento imponibile su fatt. n. 05/7 del 11/5/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONI PATRIZIO BBNPRZ53C17H501Y |
883.00 |
22/05/2015 01/12/2015 |
883.00 |
ZA211FD4B6 Pagamento fatt. n. 13PA del 15/4/2015 - Conto fruttifero |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
LANGUAGE ACADEMY SCARL 11565681001 |
3850.00 |
06/05/2015 06/05/2015 |
3850.00 |
ZA5133FDBA Pagamento fatt. n. FATTPA 1_15 DEL 14/04/2015 - Conto fruttifero |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Associazione Culturale EMOZIONAMBIENTE 02116930468 |
490.00 |
23/04/2015 23/04/2015 |
490.00 |
ZA51340497 Pagamento acconto Progetto teatrale plesso Piaget - Fatt. n. 000001-2015-FTEL del 5/03/2015 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Associazione culturale teatrale FENIX 97355050580 |
4900.00 |
16/03/2015 09/06/2015 |
4900.00 |
ZA71340135 Pagamento fatt. n. 170/2015 del 25/5/2015 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
KAIROS Società Cooperativa sociale onlus 12315101001 |
2310.00 |
10/06/2015 31/12/2015 |
2310.00 |
ZA81508511 Pagamento Fatt. n. 1/B del 01/07/2015 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
HOTEL CLUB I PINI di Degli Innocenti Loretta DGLLTT62L67G628R |
2536.00 |
28/08/2015 03/11/2015 |
2536.00 |
ZAA1411942 Pagamento imponibile su fatt. n. 000001-2015-FE del 17/4/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIORGINI CARLO GRGCRL47P05H501Q |
2115.00 |
04/05/2015 21/10/2015 |
2115.00 |
ZAD16D3816 Pagamento imponibile su fatt. n. 1371/2015 del 26/10/2015 - (IVA 55,00) |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DI TOMMASO DUILIO 05167530582 |
5027.63 |
03/12/2015 21/12/2015 |
3976.36 |
ZAF11BA4A4 Pagamento B.O. n. 68 del 30/12/2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FLENDER S.R.L. 10683091002 |
320.00 |
30/12/2014 31/12/2015 |
0.00 |
ZB114512E9 Pagamento fatt. n. 1_15 del 27/4/2015 (IVA Esente N4) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE ALKEDO ONLUS 94008730460 |
2880.00 |
04/05/2015 04/05/2015 |
2880.00 |
ZB3112E84A Pagamento fatt. n. 12/PA del 18/11/2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MICSO S.R.L. 01220170680 |
58.00 |
30/11/2015 01/12/2015 |
58.00 |
ZB313C95C0 Pagamento imponibile su fatt. n. 1P del 21/03/2015 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ALBERGO LOSANNA di SMURRO ANNA SMRNNA64P63L833K |
1818.18 |
13/05/2015 13/05/2015 |
1818.18 |
ZB4175DBF3 Pagamento imponibile su fatt. n. 05/39 del 3/12/2015 - (IVA € 29,70) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONI PATRIZIO BBNPRZ53C17H501Y |
135.00 |
10/12/2015 17/12/2015 |
135.00 |
ZB714D0CE2 Pagamento fatt. n. 1_15 del 3/6/2015 (ESENTE N4) |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SPIGARELLI GIORGIA SPGGRG76L48H501C |
875.00 |
09/06/2015 09/06/2015 |
875.00 |
ZBA071EB31 PAGAMENTO CANONE REMOTE BANKING 2014/15 - |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
BANCA POPOLARE DI MILANO - Ag. n. 254 00715120150 |
1000.00 |
06/07/2015 15/01/2016 |
1000.00 |
ZBB144E1A4 Pagamento fatt. n. 2 del 28/4/2015 (IVA non soggetta N2) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Associazione Culturale EMOZIONAMBIENTE 02116930468 |
900.00 |
25/05/2015 25/05/2015 |
900.00 |
ZBC13EBC42 Pagamento fatt. n.15020 del 16/3/2015 (Non imponibile N3) - |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
VIAGGINATURA S.R.L. 07211981001 |
9262.00 |
19/06/2015 19/06/2015 |
9262.00 |
ZBD11FD520 Pagamento fatt. n. 3-2015 del 9/4/2015 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Associazione Culturale ART CONSULTING 11539341005 |
3080.00 |
10/06/2015 10/06/2015 |
3080.00 |
ZBF1702131 Pagamento uscita didattica Cerveteri 19 E 24/11/2015 Scuola Primaria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIAGGINATURA S.R.L. 07211981001 |
4686.00 |
04/12/2015 17/12/2015 |
4686.00 |
ZC30F2F697 Impegno prot. 1133/H2 del 10/03/2014 (riparazione ciclostile) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RICOH ITALIA S.R.L. 00748490158 |
114.20 | 30/12/2014 | 0.00 |
ZC313EBC2F Pagamento fatt. n. 15018 del 16/4/2015 (IVA non imponibile N3) |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
VIAGGINATURA S.R.L. 07211981001 |
13018.00 |
27/04/2015 27/04/2015 |
13018.00 |
ZC417409A3 Pagamento imponibile su fatt. n.FATTPA 11_15 del 2/12/2015 - (IVA 12,50) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTRO COPIE CERVIALTO SRL 08358391004 |
56.80 |
03/12/2015 31/12/2015 |
56.80 |
ZC81448319 Pagamento imponibile su fatt. n. 15064 del 15/4/2015 (non imponibile N3) |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
VIAGGINATURA S.R.L. 07211981001 |
12524.00 |
25/05/2015 25/05/2015 |
12524.00 |
ZC915F82B1 PAGAMENTO IMPONIBILE SU B.O. 77 DEL 22/12/2015 E FATT. N. 2492/FE DEL 15/9/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
KRATOS S.P.A 02683390401 |
580.00 | 22/12/2015 | 290.00 |
ZCA133FDE5 Pagamento Imponibile su Fatt. n. 124 del 5/03/2015 - Contratto prestazione occasionale "Laboratorio di scrittura creativa" A.S. 2014/15 - Conto fruttifero |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Scuola di scrittura OMERO SRL 06823371007 |
1016.07 |
16/04/2015 16/04/2015 |
1016.07 |
ZCA136029A Pagamento fatt. n. 191 del 2/3/2015 - Conto infruttifero |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCOBALENO GROUP S.R.L. 08274561003 |
556.40 |
12/03/2015 25/05/2015 |
556.40 |
ZCC17187A0 Pagamento compenso netto su Concerto 21/10/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VITIELLO UMBERTO VTLMRT56S22H501A |
496.80 |
15/12/2015 21/01/2016 |
496.80 |
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